Hvad kan vi hjælpe med?

Regnskabsperioder

Regnskab

For at indtaste åbningsbalance, efterposteringer og for at rette regnskabsår, er det nødvendigt at vide lidt om regnskabsperioder. Det forklares her.

Første regnskabsperiode oprettes automatisk

Når du opretter et nyt regnskab, oprettes det indeværende år som første regnskabsperiode. Dette gør, at et nyt regnskab er klar til bogføring samt fakturering fra første stund.

For at rette regnskabsperioder, oprette nye, samt indtaste åbningsbalance vælg: Opsætning -> Finansopsætning -> Regnskabsår

For hver periode kan regnskabsperiodens beskrivelse og start- og slutdato rettes.

 

Sæt en 'Låst' dato

Du kan vælge en 'Låst' dato, for at være sikker på, at du ikke ved en fejl bogfører i en periode du har afsluttet. Når du har lavet en momsafregning for en periode, er det en god ide at sætte momsopgørelsesdatoen på som spærret dato, for at undgå at lave yderligere momsposteringer i den angivne periode. Du kan altid senere fjerne Låst-datoen, eller sætte flueben ud for "Åben", for at åbne for bogføring igen.

Du vælger blyanten i boksen med regnskabsåret og kan nu indsætte en dato i feltet ud for "Låst d.".

Ønsker du at låse regnskabsåret helt, skal du fjerne fluebenet ud for "Åben".

 

Genberegn primoposter

I oversigten over regnskabsperioder ses i kolonnen Status om der kræves genberegning af primoposteringer. Er der flueben, er alt OK. Er der et rødt kryds, anbefales det at du genberegner primoposteringer.

Klik på perioden for at åbne den. Åbn menuen i boksen der hedder Primoposteringer. Her vælges "Genberegn primoposter".

 

LÆS MERE: Indtastning primoposteringer.